云南省民族事务委员会信息中心(原云南省民族宗教信息中心)2025年度部门决算

来源:信息中心       发布时间: 2026-08-26 11:29:48       【字体: 大    中  

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责为云南省民族事务委员会(原云南省民族宗教事务委员会)信息化建设提供技术支持、保障和服务工作;参与涉及民族工作的宣传和舆情处置;配合做好全省民族工作系统政务信息工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:综合科、信息科、网信建设科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省民族事务委员会(原云南省民族宗教事务委员会)的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建引领,筑牢思想根基。始终把党的政治建设摆在首位,坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实。一是政治建设持续深化。严格落实“第一议题”制度,第一时间传达学习习近平总书记重要讲话精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉更加坚定。二是理论武装入脑入心。通过党支部党员大会、党课教育、主题党日活动、每周一学习制度等集中学习方式强化理论武装,提升干部职工知责守责尽责的担当意识。三是党建业务深度融合。持续探索“党建+业务”模式,在信息化项目建设、网络安全攻防演练等任务中,党员干部主动担当。四是纪律作风全面从严。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,组织观看警示教育片、参观廉政教育基地,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

2.聚焦主责主业,政务信息服务水平稳步提升。始终把政务信息作为服务领导决策的“千里眼”和“顺风耳”。一是信息报送量质并举。全年共编发《云南民族宗教信息》《民族宗教工作通报》25期。向国家民委办公厅,省委办公厅、省委统战部,省政府办公厅报送信息1500余篇。根据相关通报,2025年度,我委信息服务质效仍保持在全国民委系统前列。二是信息服务精准高效。围绕民族地区高质量发展、民族团结进步创建等重点工作,组织开展专项组稿,形成相关深度分析信息30余篇,为科学决策提供了有益参考。三是健全信息报送机制。规范直报点管理工作,完善《云南省民族宗教事务委员会信息直报点管理办法》。新增云南师范大学等为国家民委信息直报点,全省信息直报点数量增至9个。召开国家民委信息直报点工作座谈会,安排部署信息工作。组织昆明市、红河州、大理州民族宗教委和云南省社会科学院、云南大学等参加国家民委信息工作高质量发展研讨班,信息报送的时效性和准确性显著增强。

3.坚守舆论阵地,官网、官微运维管理规范有序。着力打造权威、高效、便民的网络宣传主平台。一是内容发布权威及时。官网全年发布各类政务信息、政策解读、工作动态等4000余条,官微推送图文600余篇,总阅览量17.3万次,订阅用户增至12.6万人。二是宣传形式创新多样。策划推出《“有一种叫云南的生活 石榴花开别样红”民族宗教理论政策法规线上答题活动》《从一粒豆到共同体的融合密码》等系列专题报道,运用图解、H5等形式生动讲好民族团结故事,单篇最高阅读量达12.7万次。三是互动服务持续优化。及时回应网民留言50条,政府信息依申请公开5件,办结率100%,开展“云南省民族团结进步示范区建设‘十五五’规划”征求意见,网民互动渠道更加畅通。四是安全运行保障有序。严格执行“三审三校”“六步校对法”和24小时看网制度,全年未发生信息内容安全事件。

4.筑牢安全防线,网络安全保障能力全面加强。牢固树立“没有网络安全就没有国家安全”的理念。一是网络安全保障能力显著增强。对全委在线运行的信息系统组织专家进行定级评审,并更新备案。开展“国家网络安全宣传周”活动等,广泛宣传网络安全知识,提升全委系统干部职工网络安全意识和防护技能。二是防护水平持续提升。严格落实安全责任,加强应急值守,坚持零报告制度,全年报送零报告50余次。三是攻防演练成效凸显。组织参加上级部门组织的网络安全攻防演练,并独立组织开展全委系统攻防演练,有效检验信息系统安全防护能力、系统管理人员应急响应能力和操作规范情况,提升了系统整体安全水平。

5.统筹项目建设,信息化支撑作用日益凸显。一是重点项目顺利推进。圆满完成2025年政务信息化项目采购实施工作,网络安全等级保护测评、信息安全风险评估取得良好成效。二是项目申报规范有序。统筹申报省民委2026年度政务信息化项目,为业务工作开展提供了坚实的资金和技术支撑。三是项目管理逐步规范。严格执行信息化项目管理规范,全面摸清信息系统底数,健全完善数字资源“一本账”和“一系统一卡”信息。制定印发《省民族宗教委省级政务信息化服务类项目验收指南》,进一步规范全委系统省级政务信息化服务类项目验收管理工作。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省民族宗教信息中心2025年度收入合计2817552.18元。其中:财政拨款收入2808917.18元,占总收入的99.69%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入8635.00元,占总收入的0.31%。

与上年相比,收入合计减少87120.75元,下降3.00%。其中:财政拨款收入减少95755.75元,下降3.30%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加8635.00元,上年无此项收入。主要原因是2025年项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省民族宗教信息中心2025年度支出合计2817552.18元。其中:基本支出1558696.58元,占总支出的55.32%;项目支出1258855.60元,占总支出的44.68%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少87779.75元,下降3.02%。其中:基本支出增加226558.13元,增长17.01%;项目支出减少314337.88元,下降19.98%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出,主要原因是2025年项目经费减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省民族宗教信息中心机构正常运转的日常支出1558696.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1463337.77元,占基本支出的93.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95358.81元,占基本支出的6.12%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省民族宗教信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1258855.60元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

信息化常态工作项目补助资金项目经费926955.60元,主要用于支付民族团结网络信息采集整理、重点信息和智库信息组稿等项目费用。

政务信息化运维服务项目补助资金项目经费288500.00元,主要用于支付云南省民族宗教事务委员会官方网站2025年运维提升服务项目、“云南民族宗教”微信公众号2025年运营维护项目费用。

其他人员支出项目经费43400.00元,主要用于支付编外长期聘用人员费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省民族宗教信息中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2808917.18元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比减少95755.75元,下降3.30%,完成年初预算的99.53%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出2399323.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.42%,完成年初预算的97.65%。主要用于开展信息化常态工作项目、保障在职在编人员工资、日常办公费用支出等;造成预决算差异的主要原因是2025年减少在职在编人员1人,工资、社保等费用支出减少。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出163091.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的111.59%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费(单位部分)、工伤保险和失业保险缴费(单位部分)支出;造成预决算差异的主要原因是2025年年初拨入的预算资金不足,年末根据实际缴费数据核算后财政拨入差额资金并补缴费用。

9.卫生健康(类)支出138824.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的98.70%。主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费(单位部分)、公务员医疗补助缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是2025年减少在职在编人员1人,医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出107678.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的137.32%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费(单位部分)支出;造成预决算差异的主要原因是2025年年初拨入的预算资金不足,年末根据实际缴费数据核算后财政拨入差额资金并补缴费用。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,决算为647.00元,完成年初预算的12.94%;支出决算较上年增加647.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为647.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的12.94%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算647.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,支出决算为647.00元,完成年初预算的12.94%,支出决算较上年增加647.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为647.00元,完成年初预算的12.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加647.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算647.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加647.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于信息工作座谈交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省民族宗教信息中心2025年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无增减,主要原因是云南省民族宗教信息中心为公益一类全额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省民族宗教信息中心资产总额84012.37元,其中,流动资产16482.96元,固定资产67529.41元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少148371.01元,其中固定资产减少47107.08元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额1148868.00元,其中:政府采购货物支出3968.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1144900.00元。授予中小企业合同金额383868.00元,其中:授予小微企业合同金额383868.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

附件:

1.云南省民族事务委员会信息中心决算绩效自评报告

2.云南省民族事务委员会信息中心决算公开附表

3.云南省民族事务委员会信息中心决算国有资产使用情况表

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